用友进销存红字发票(用友红字专用发票)

时间:2024-03-19 栏目:用友财务软件 浏览:19

本篇文章给大家谈谈用友进销存红字发票,以及用友红字专用发票对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

红字发票怎么做凭证

制作红字专用发票的凭证: 将红字专用发票作为借或贷的依据,制作会计凭证。如果是红字专用发票的开具方,通常按照红字发票上注明的金额贷记相关账户;如果是红字发票的收到方,则按照红字发票上注明的金额借记相关账户。

如果是进项红字,借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料,应交税费-应交增值税(进项税额)。

当月开的红字票,做凭证后面附原始凭证:红字通知单、红字记账联及发票联、退回的发票联等等。红字抵扣联及退回的抵扣联要附在申报1月税的资料中。用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。

应按: 先用红字冲上个月错登原凭证的全部数据资料; 再将正确数据重新填补一份完整记帐凭证重新登记。 在凭证上清楚填写摘要说明。

用友U8红字发票

用友U8之所以用红字发票对冲,主要是要保证总账模块、销售模块、应收模块之间的数据相符;如果直接在总账系统填制凭证冲销,那红冲的业务就不会在销售模块和应收模块反映,会造成总账与应收对账不相符的现象。

点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。

纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

若有下拉菜单,好像就可以红冲单据。我记得是这样的,你可以试下看看。不能直接复制再拷贝的。还有一个办法可以试下,就是做红字发票的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可。

红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单,然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

用友软件中冲销凭证怎么处理

1、)如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”,选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”,“凭证号”输入“0001”。

2、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

3、冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

4、在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦。冲销是不能删除以前凭证的。冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事。

用友如何填写红字冲销凭证

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

冲销的凭证只能是已经记账的凭证,在“填制凭证”下单击“冲销凭证”输入需要冲销凭证的会计期间、凭证号码、确定即可。如果需要填制红字凭证,输入金额后按 - 即可。

第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。

用友系统怎么让金额变成红色的字

1、红字的填法:先在借方输入金额后 按减号(小键盘上的 - )就变成红字了。

2、法律主观:方法一: 先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章。

3、取消结算就可以了。 取消结算:查询结算单,删除即可。

用友冲红怎么处理

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

第一种方法:如果是冲销之前做的凭证,要求被冲销的凭证已记账。在填制凭证界面,制单--冲销凭证,输入冲销凭证是属于那月的凭证,凭证号是多少,确定后,会自动生成红字冲销凭证。

第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

在软件中可以依据以前的凭证自动生成红字冲销凭证。在填制凭证界面点击“制单”—“冲销凭证”,在弹出的界面选择之前错误凭证的期间和凭证号,生成凭证后点“保存”即可。并注意冲销凭证只能选择“已记账”的凭证。

用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

用友进销存红字发票的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友红字专用发票、用友进销存红字发票的信息别忘了在本站进行查找喔。

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