今天给各位分享用友t3固定资产模块不平的知识,其中也会对用友t3固定资产模块不平整怎么办进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、造成用友t3资产负债表不平的原因都有哪些?
- 2、用友软件固定资产对账不平衡
- 3、用友T3固定资产不平衡
- 4、用友T3固定资产不平但是已结转到下一年度怎么处理?
- 5、用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
- 6、用友软件的固定资产账无法结账,
造成用友t3资产负债表不平的原因都有哪些?
一般情况下,资产负债表不平,会涉及到以下几个原因:数字填错当财务人员做表时,如果填错了数字,则会造成账表不符。也就出现了资产负债表不平的现象。总账问题如果总账不平,因总账问题也会导致报表不平衡。
资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
核对账务数据,是否平衡,需要排除账务数据问题。对照科目表核对取数公式,报表模板里面也会有小错误。取数公式有遗漏,自己增加的科目未写入取数公式,取数公式的取数方向有误。按科目分项取数,合计栏的计算公式是否正确。
一般资产负债表不平衡原因有几个方面:1.数字填错:可能是做表时填错数字,造成账表不符。2.总账问题:总账不平,会导致报表不平衡。3.科目错误:科目借贷方有可能发生错误。
修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
用友软件固定资产对账不平衡
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。
至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。
录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。
还有就是固定资产累计折旧后的凭证需要生成到总账或者手工在总账中填制一张和累计折旧一模一样的凭证,并且记账,不然对账也是不平的。
用友T3固定资产不平衡
解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
因为固定资产没有制单,即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。
余额表中的“固定资产”“累计折旧”余额要相等,也就是期初输入完成后也要在固定资产中进行对账的,如果期初对账不平衡的话,以后一定不平衡。有问题我给你远程协助看一下,可以私我。
用友T3固定资产不平但是已结转到下一年度怎么处理?
1、你可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
2、解决方法:修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。
3、资产负债表不平,可能有以下原因导致的:1)没有完成结转工作 比如:制造费用没有结转到生产成本、期间损益结转、本年利润结转到未分配利润,导致本年利润科目有余额或未分配利润数据不对。
用友通T3资产负债表年初数不平,怎么办?
如果只刚设置初始数据,没有记账,那只需要在期初余额里寻找即可。如果已经发生业务往来,然后才发现试算结果不平衡:取消所有的记账和审核。
因此,资产负债表不平,先检查一下记帐凭证是否正确,在检查科目汇总表是否正确,然后,检查总账登记是否正确、计算是否正确;最后,检查总账会计科目月末余额与明细帐会计科目余额是否相符。
二是检查所输入的金额是否有错误,特别是有好几个零的数,看看有没有比多输入或是少输入一个0等.三是看看科目输入有无错误,资产负债或者所有者权益科目都入队了借贷方向。
如果从上年的数据录入到一月份的用友T3期初余额,只要原来的资产负债表是平衡的,用友T3录入期初余额资产负债两边就会平衡,否则就是有什么数据录入错误。
用友软件的固定资产账无法结账,
1、如不通过固定资产往总账生成凭证,可到固定资产的业务制单界面下,将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。
2、固定资产这个原因可能是进入软件的日期有问题,从新确定日期在进入,要是还没有就是可能菜单栏丢失了,需要下载固定资产修复工具,进行修复即可。当然异常会有提示的,要是异常可以进行一场任务清理。
3、主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
4、如果固定资产模块启用了,但是一个资产都没有,无法结账,先取消模块启用,等有资产的时候再启用。
5、用友U8软件里固定资产结账时提示“制单业务未完成,不能结账”的原因可能是计提了折旧没生成凭证。
关于用友t3固定资产模块不平和用友t3固定资产模块不平整怎么办的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。