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用友T3做了预收时客户名称选错了怎么冲掉?
首先回到制单的状态(如果结账记账了,就反结账反记账,取消审核,反正是变成刚做时的样子),重新修给客户名称,保存,在顺着往下记账结账。
销售管理模块,点击【客户往来】--【收款结算】,点击【切换】则收款单切换成付款单,增加一张相同金额的付款单,【保存】后点击【核销】,过滤出该条预付款的信息,录入【本次结算】金额后保存即可。
依次点击基础设置-基本信息-编码方案-供应商/客户分类编码级次进行修改。注:背景为灰色的,不能修改。如果你的供应商/客户编码已经使用过了。
如何用用友u8生成红字收款单?
应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。
首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。点击”增加“。
单据冲红是什么意思?
单据冲红即把业务单据及对应的记账凭证以红字的方式作冲回处理。果业务单据保存后,企业发现了业务单据中的某些数据出错,而业务单据生成的会计凭证已通过了审核、登账,那么,这时我们就用到单据冲红了。
速达3000单据冲红是什么意思 单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。
单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。如果没有审核,直接删除或者修改就可以了。
单据冲红是指在原始销售发票、采购发票等单据存在错误或需要纠正时,通过冲红处理方式进行更正的操作。这种方式可以在一定程度上避免重复开立新的单据,从而减少管理成本和工作量。
冲红就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
冲红就是单据做废的意思,用在单据做错或者是重复开了相同单据的情况下。
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