今天给各位分享用友进销存退货怎么处理的知识,其中也会对用友销售退货怎么处理进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
采购退货后如何做入库单?
1、(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。
2、购买原材料退货会计处理购买原材料时的账务处理:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款此时需将所开据的入库单,附在凭证后面。另外,根据实际需求这笔分录的贷方可以登记应付账款这一会计科目。
3、你们购入的材料原本是否已经做过入库动作,是否已经填过入库单,如果没有就不用填,退货回去就可以。如果填过了再填红字的入库单或退货单。不要弄得账实不符。
4、负数入库单),再填制一张红字发票(负数发票),把这张退货单与红字发票进行结算,冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、采购发票及手工结算。另外,你已经做了到货退回单,请参照到货退回单生成红字采购入库单。
5、后期来票:根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算 退货前供应商未来票,以后也不来票 退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。
用友ERP采购退货怎么处理?
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
这种情况只能按批量出库的方式来操作了,出库的时候备注说明是哪个采购单的退货就可以了。另外采购单结算的时候要相应把退回的产品成本扣除。具体操作可以参考速脉ERP。望采纳。
在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。
从业务上来说属于采购部,毕竟退换货、和供应商接洽都要采购部去办。仓库负责的是内部管理(质检)。
用友u8成品退货如何处理
1、退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单,最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。
2、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。
3、既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。
关于用友进销存退货怎么处理和用友销售退货怎么处理的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。