今天给各位分享用友进销存收款单怎么冲红的知识,其中也会对用友进销存软件操作视频进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
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单据冲红是什么意思?
速达3000单据冲红是什么意思 单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。
单据冲红是指在原始销售发票、采购发票等单据存在错误或需要纠正时,通过冲红处理方式进行更正的操作。这种方式可以在一定程度上避免重复开立新的单据,从而减少管理成本和工作量。
冲红就是红字冲销。是财务对于错误开票或错误记账更正的一种方法。填制与错误开票或记帐凭证内容相同的红字(负数)金额开票或记帐凭证,冲减原来的错误。
单据冲红就是将单据作废掉,一般情况下发现单据出错,而单据生成的会计凭证也经过审核并登账之后,这时您可以选择“单据冲红”的处理方式,将对应的会计凭证及业务单据用红字冲回。如果没有审核,直接删除或者修改就可以了。
销售收款--操作--单据冲红:是指之前收款有问题,点后自动生成一张红字凭证冲到原来的收款单,这样你需要重新收款。步骤:销售收款--操作--选择销售单--结算。
红冲单据,作废此单据,由于会计数据需要保存和保留痕迹,可以设置操作员权限,让红铜单据按权限管理整个系统。红字应填写红字金额会计凭证,并在凭证上过账,以抵消原始金额或超额金额。
用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改,怎么弄
1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
2、首先我们要把这张收款单弃审,但是这样直接点击弃审会提示弃审未成功。没关系,点击”确定“,把收款单关闭。然后返回业务导航,点击应收款管理,点击其他处理。点击其他处理下的取消操作。
3、打开应收款管理,找到”其他处理“,点击”取消操作“,输入相关客户信息,找到需要取消的数据,选择标志处双击以标记,最后点击”OK确认“。
用友的应收冲应付怎么操作?
1、【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。
2、先分别核算:收到采购发票入库后,按照流程,在“供应商往来制单”,在“应付账款”为该单位设置明细帐户,进行应付核算;销售货物时,开销售发票,在“应收账款”为该单位设置明细账户,进行应收核算。
3、应收冲应付:双击打开应收冲应付,先选择找到应收单位,在找到应付单位,录入需要付的金额。
如何用用友u8生成红字收款单?
应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。
方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。
首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。点击”增加“。
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