用友软件进销存退货怎么做(用友退货流程)

时间:2023-08-27 栏目:用友进销存软件 浏览:33

本篇文章给大家谈谈用友软件进销存退货怎么做,以及用友退货流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8中采购入库单怎么录入

1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

2、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

4、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。

5、工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。

6、入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。

用友t3软件怎么做假退料处理

下月处理,在【生成凭证】处,选择蓝字回冲单制单,将上月凭证冲销。 服装厂采用先进先出法核算存货,则取存货核算系统中的红字出库单的选项成本。

假退料,指的是一般企业生产期间,领出来的料比较多的情况下,在库房月末盘点的时候,为了方面,就不做生产车间未用完料的入库盘点,而是直接把生产车间的料进行统计盘点,做一个退料单,就相当于未用完的料的入库盘点了。

检查存货档案是否勾选了“生产耗用”这个勾。检查一个供应链,库存管理中的选项,放宽控制,比如出库控制,现存量计量公式,允许超可用量,什么的。

--- “假退库”是 为了 准确的计算成本 的 需要。材料 并不实际 退到 仓库。“真退料”是 车间确实领多了, 实际上 就要 退到 仓库里。--- “真退料”也要 办理 一张 “出库红票”。

假退料的功能:新《企业会计准则第1号——存货》第十四条规定,“企业应当采用先进先出法、加权平均法(包括移动加权平均法)或者个别计价法确定发出存货的实际成本。

用友软件t3里应收账款退货怎么办

先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。

你就按实际情况选择流量项目。 进入UFO报表,文件——新建——选择模版——现金流量表——选择要设置的单元格——点击函数向导——用友账务函数——现金流量函数——选择要设置的项目。确定。公式设置完成。

可以。购买用友t3产品可以退款。退款的话要填制红字的采购发票,来形成负数的应付款,同时退款时填制红字付款单和红字采购发票核销。

用友进销存怎么做退库

直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

下是两种常见的实现方式:入库单逻辑:在这种实现方式中,销售退货会被看作是一种入库操作。当销售退货发生时,需要创建一个退货入库单,将退货商品入库。此时入库数量为正数,而出库数量为零。

在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

工业企业存货核算有假退料的功能,假退料主要是用于车间已领用的材料,在月末尚未消耗完,下月需要继续耗用,则可不办理退料业务,填制假退料单进行成本核算。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

登录用友软件,进入“仓库管理”-“产成品出库。根据实际情况选择出库单据类型,如出库订单、发货单、维修单等。根据定单信息添加出库产品明细,包括产品型号,数量等。确认完成,形成出库单据。

用友财务软件做账步骤实操

1、(1)在用友T3界面里面点击“总账”。(2)点击凭证”。(3)选择“记账”。(4)选择本次记账范围。(5)选好范围后,确认生成记账报告无误,点击下一步。(6)点击记账。

2、首先,进入用友U8财务软件,在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息,并设置相应的各项档案,如会计科目、货币类别、子公司等,以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。

3、用友财务软件使用方法如下:创建帐套:在桌面上打开用友的系统管理,点‘系统’菜单下的‘注册’,输入用户名:admin 密码为空。

4、结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

5、财务软件的做账流程:审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。

6、用友财务软件的做账详细流程 用友财务软件的做账流程你知道吗?你对用友财务软件的做账流程了解吗?下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

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