用友进销存退货怎么操作(用友进销存)

时间:2023-09-01 栏目:用友进销存软件 浏览:39

本篇文章给大家谈谈用友进销存退货怎么操作,以及用友进销存对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友销售退货逻辑是入库单还是出库负数逻辑

直接开退货单就行了,如果没有退库单,就开入库单,但是入库数量要开负数,比如退货100就开入库-100.这样能反映出有退库的过程,如果重新开入库单,就不能体现退库过程,要再开一张入库单,和之前的入库单一起。

对入库(完工入库或采购入库)后发生退货情形的,以入库负数表示退库。对出库(销售出库)后发生退货情形的,以出库负数表示退库。

销售退回的产品应该制一般入库单,办理入库,因为销售商品时已经开出库单了。

采购的时候才有订单,入库根据采购订单入库。退货是根据入库单来退货(如果没有入库就不存在退货了,直接修改采购订单数量就行了)。退货后对方又发来商品,根据数量再填写一张采购订单,重新入库,就可以了。

在用友U8里红字的采购入库单怎么做退库

如果入库单没有和发票做结算,需要部分退货的话,需填制一张部分数量的退货单(红字入库单),把这张退货单与原入库单、采购发票(发票上的数量=原入库单数量-退货单数量)进行结算,冲抵原入库单数据。

如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的,然后就来料质量问题进行确认。

第一,未开票物资,通过ERP后台维护部门相关维护人员将物资从系统中退出,可实现退货处理;第二,已开票物资,如发票未入账收货方且在开票之日起半年内,可与供货方沟通将发票作废处理,再按照第一途径处理,实现退回。

先做对应订单的销售退货单,类似发货单,再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓,为不影响正常库存,做红字销售出库单时,注意收料仓库。

用友erp销售系统销售退货怎么操作

进入销货单 界面.选择销售退货 选择退货单普通退货 过滤筛选条件进行筛选 选择对应的退货单号存货编码,点确定 保存, 单号改为平台退货单号 。自发货的退货单完成一部分。

点击“客户操作”,选择“批量调整销售顾问”。客户意向、销售报价、发货单、销售收款中的“销售顾问”会一并变更。

直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量...

直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

一般来说,所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去,而退货只是退回到供应商。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商,因此,“退库”也有可能是退回供应商的意思,这要根据你们的流程说明去分析。

在退货入库单中,需要填写退货原因、退货商品信息等。出库负数逻辑:在这种实现方式中,销售退货会被看作是一种出库操作。当销售退货发生时,需要创建一个出库单,但此时出库数量为负数,而入库数量为零。

销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。

B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计--总账--设置--选项--账簿--凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字; C、在财务会计--总账--打印凭证中进行设置即可。

可以到发货单界面,点表头的“变更”,进行更改。,可以修改发货单的数量、件数、价格、金额等。如果你只是不想把错误的单价带到发票上,那你参照发货单开票的时候,直接到发票上修改一下单价就可以了。

怎样处理用友t3畅捷版购销存釆购退货单

(1)选择要结算的退货单 (2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后保存。

先把此商品退货时相对应的销售出库单记账然后选定再销售的销售出库单,点击右键会有一个选择框:“个别单据计价重新分配,联查单据”,然后选择个别单据计价重新分配。

增加收发类别,方便财务人员按收发类别生成财务凭证,出库类别选择假退料。通过假退料单,复制一张相同的,更改业务类型和出库类别,把数量改成正数。单据日期选择下个月初。

进入填制凭证界面后,通过点击“首页”“上页”“下页”“末页”按钮翻页查找或点击“查询”按钮输入条件查找要作废的凭证。单击“制单”下的“作废/恢复”,凭证左上角显示“作废”字样,表示已将该凭证作废。

进入采购入库单,可输入单据过滤条件,进入采购入库单列表界面。在采购入库单列表界面查找到要修改的采购入库单,双击,进入单据卡片界面。

关于用友进销存退货怎么操作和用友进销存的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权所有:ldd.bjufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
18579163705 发送短信
复制成功
微信号: v18579163705
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: v18579163705
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
18579163705
微信号:v18579163705添加微信