今天给各位分享用友进销存发货单的知识,其中也会对用友进销存发货单怎么删除进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、用友u8软件里面销售订单和发货单是同一个人填制审核的吗?
- 2、用友进销存二级库里的东西用完了,怎么出库?
- 3、用友系统发货单有谁来录入
- 4、用友里发货单明细里提取不到销售订单
- 5、用友的期初发货单在哪里
- 6、用友参照发货单生成
用友u8软件里面销售订单和发货单是同一个人填制审核的吗?
填制凭证的工作和审核凭证的工作各由一人完成,至于记账,上面讲了谁操作是一样的。
此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许,无需修改。
首先登陆U8,并且打开【系统服务】菜单。在菜单中找到【权限】-【工作任务委托】,点击进入 在委托设置中,点击【增加】按钮,系统提示让选择一个被委托人,选择一个即可。
用友通制单人与审核人为同一人无法结账怎么办 此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许,无需修改。
金蝶记账王记账审核是同一个人吗 可以是同一个人,只要金蝶里面设置记账和审核可以为同一个人即可!用友财务软件如何记账 是哪个版本,录入凭证,然后换操作员做凭证审核,然后就可以记账了。
用友进销存二级库里的东西用完了,怎么出库?
1、操作步骤:首先设置“允许零库存出库”,点击“系统管理”-“选项设置”。进入选项设置后,点击“库存”页签,把“仓库允许零库存出库”打上勾,同时把“可用量控制”中的单据,都选中为“提示”。
2、如同在局域网中访问一样的效果。企业版软件,支持多层机构维护、多仓库维护、多用户同时在线模式,支持创建多岗位,为每个岗位分配不同的访问权限,完全不逊色于其它的进销存软件。
3、只是存货核算模块没有进销存模块,那么存货核算模块相当于一个简单的仓库再用。直接 月末结账那里就可以取消月结。然后一样取消仓库月末处理,然后取消单据记账。就可以修改或者删除材料入库单、出库单了。
用友系统发货单有谁来录入
1、一般情况下,销售订单和发货单是销售部人员制作,审核是销售部门经理,仓储部人员根据发货单制作成品出库单,并有仓储部门经理审核后,就可以进行销售成品出货。
2、这个根据你们企业的分工来决定,但一般来说,采购的单据,如采购订单,这些一般是采购人员来录入的。采购入库单可以由仓库人员来录入,财务只是对入库类单据生成凭证传递到总账而已,一般不是由财务来录入的。
3、销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。
4、固定资产系统生成凭证的姓名是操作固定资产模块的那个人,即总账凭证的填制人。这样,审核人就不能是操作固定资产模块的那个人,即审核人不能审核自己生成的凭证,但可以审核他人做的凭证。
5、相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。
6、打开用友U8系统,登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。
用友里发货单明细里提取不到销售订单
1、网络问题、服务器问题。网络问题。因为网络不畅。在网络信号微弱的时候就容易发生加载缺失现象,可以换网络重新加载。服务器问题。平台的服务器出现问题。这时可以将平台退出,重新打开即可。
2、检查查询条件是否存在问题。或直接在当前发货单界面,进行“关联单据 / 整单关联”全选后,查看是否确实形成了专用发票。
3、打开“期初余额”界面,在核对上年结转材料数量金额后,不仅单击“汇总”“对账”,而且单击工具栏的“记账”,进行记账操作(实际是激活)。
用友的期初发货单在哪里
1、销售模块启用后。直接打开发货单。单据表头就是期初发货单。销售模块记账后。发货单 。表头就是发货单了。
2、期初发货单直接进入销售系统的发货单进行录,在销售系统里显示的是期初发货单。
3、打开用友U8系统,登录进去。进入系统后,点开供应链下拉菜单。在库存管理菜单里面,就能找到采购入库单 点击采购入库单,进入后就可以点击增加了,录入完后,点击保存,这样一张完整的采购入库单就好了。
4、启用了 购销存的情况下,在 采购和销售中有“供应商往来”和“客户往来”图标,右键---往来期初。增加后到总账---设置--期初余额 中引入即可。注意 应收应付等科目 需打 客户供应商往来核算的辅助项。
5、采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
6、期初采购入库单可以在采购模块录入,开账之后的采购入库单只能在库存管理模块录入 期初采购入库单是因为已经办理入库,供应商尚未开发票。如果供应商发货已经到货并办理了入库也开了发票。
用友参照发货单生成
销售出库单可以由销售发货单自动生成,有可以由自己手工生成。在销售模块中---选项中有是否由销售模块生成销售发货单打上勾,在审核发货单的时候系统就自动审查销售出库单。楼主你可以去测试下。
销售发票当然是由销售订单推出来的,而出库单又是参照销售订单来做的,所以这里参照他来生成发票并没有什么问题的。发货单其实应该也是和出库单一样的吧。
或者“参照”销售订单生成发货单。b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后,此发货单生效。
销售出库单生成有两种方式:审核发货单自动生成或在库存模块根据发货单手工生成。相关设置可以在销售管理、库存管理的设置—选项中查看。
参照发货单生成出库单日期要晚于发货单的日期。把出库单日期改晚一些。或者用发货单日期重新登录软件,取消审核后,重新审核发货单。
此原发票应该是参照订单生成的,可以找到此对应的订单),分别参照此订单做红字和兰字的退步标志的发票即可。需要注意的是,销售选项中的‘是否有超订量发货控制’要处于不选择的状态,否则无法找到要参照的订单。
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