用友进销存怎么解决返利(用友软件进销存操作流程图)

时间:2023-09-02 栏目:用友进销存软件 浏览:67

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本文目录一览:

用友u8录入增值税发票有返利时,应付账款实际与应付账款暂估有差额要怎么...

二是发货金额多,开票金额小,即开票已经减去了返利。这种就按发票做结算了,相当于暂估价格高了点,实际结算价降下来了。

当月来票不叫暂估,直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算,在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单(报销)生成凭证。

在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

这需要看系统设置的暂估处理方式,一般暂估方式多用单到回冲和单到调整的方式。次月结算后系统会根据暂估处理方式不同生成回冲单或调整单,再将生成的单据记账生成凭证即可。

用友u8中应付款模组的预付款来发票了应该录什么单据 您好! 按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可。 说明: 之前的预付款 借,现金或银行。 贷,预付账款。

进销存是什么意思?

进销存是企业管理过程中采购(进)、入库(存)、销售(销)的动态管理过程。其中,“进”指询价、采购到入库与付款的过程。“销”指报价、销售到出库与收款的过程。

进销存是指企业管理过程中采购(进)—入库(存)—销售(销)的动态管理过程。进销存是指企业管理中,对采购、入库、销售的动态管理过程。

进销存,又称为购销链,是指企业管理过程中采购(进)—入库(存)—销售(销)的动态管理过程。进:指询价、采购到入库与付款的过程。

急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

1、看一下这个流程:入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。

2、首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。

3、一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:制单;二审核;记帐;结帐。

4、取消结帐:总帐-月末结帐 -在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。

5、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识,欢迎阅读。

关于用友软件问题

1、常见的问题如下: 不能进行凭证录入。 刚使用用友软件时,你首先会进入“凭证处理模块”,进行凭证的录入,但往往你都不会成功。

2、下面是我为大家带来的关于用友U8财务软件应用中的问题及解决方法的知识,欢迎阅读。 公共问题 如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理--权限--用户(注意。

3、软件记账不平衡是软件程序有问题,续联系软件工程师。

用友软体进销存仓库在新年度更改仓库计价方式该如何改?

进入系统,在“基础设置”--“购销存”--“仓库管理”--选择一个仓库或新建一个仓库名称后在“计价发式”中选择修改,完毕后别忘了保存哦!例子就不用举了吧,自己找,很简单哦。

使用过的估计不能修改计价方式了。不过可以新建一个仓库,重新设置计价方式。把那个仓库的东西做单据转移过来就可以了。

在建立仓库档案的时候,设置好需要的计价方式即可。再在核算选项中定义为按仓库计价。具体的计价方式详解可以按下 F不同的计价方式,核算的成本的具体时刻不同。新一代里可以定时计价也可以实时计价,方式较为灵活。

T3核算方式全月平均、移动平均,都是在设置仓库时候设置的。如果仓库已经使用那么不能修改,但是可以新建一个仓库,设置好核算方式,然后把有数的存货做单据,移到新建的仓库中去。再新仓库中根据新的核算方式核算。

如果只是一个月,第一种方法:存货编码可以不删除。

如果上年度没有暂估业务,新年度中可以修改暂估方式。 1问:年度结转后,能否修改仓库计价方式? 如果仓库没有和其他单据产生关联,那么可以修改仓库计价方式。

在用友进销存存货核算中怎么取消结账

点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友U8 结了账之后可以取消结账的。取消流程:1,反结账在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上,反结账操作只能由账套主管执行。

我们进入友T3软件,打开总账系统模块,我们可以看到左菜单栏有个总账系统,我们点击它,接着我们再点击期末,点击期末后会出现一个新的内容框,我们再点击结账。

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