用友U8进销存如何结帐(用友进销存系统业务处理流程)

时间:2024-02-28 栏目:用友项目管理软件 浏览:25

本篇文章给大家谈谈用友U8进销存如何结帐,以及用友进销存系统业务处理流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友U8如何反记账反结账

1、会计用友U8软件反记账反结账的方法是:在总账模块中点击期末,选择对账功能,在打开的界面中按Ctrl+H键,会弹出恢复记账前状态已被激活的提示。

2、在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框!输入密码口令后,2018年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。

3、用友u8反记账的操作步骤如下: 以账套主管的身份进入软件,点击期末-结账。 选择需要反结账的月份,按Ctrl+Shift+F6,输入口令。

4、点击“实施导航”,选择“实施工具”,点击“总账数据修正”。确定好日期后,点击“确定”进行反记账,必须要反结账之后才能进行反记账操作。

用友U8结账流程

1、单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。 选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

2、用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度。选好后点确定。

3、U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。

4、凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。

5、要在各子系统生成有关的凭证-进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账; 期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核-记账-结账。

6、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

用友U8财务软件的月末结账的具体步骤?

1、其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。 凭证结账后不能修改。

2、U8结账,不就是期末时损益类科目都结转入本年利润了,然后由审核人员对每个凭证都审核了,然后由会计操作记账,主管等签字后就可以结了。

3、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。

4、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。

5、结账步骤:首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。

关于用友U8进销存如何结帐和用友进销存系统业务处理流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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