用友t6进销存数据不对怎么改(用友t+进销存操作流程)

时间:2024-03-10 栏目:用友项目管理软件 浏览:29

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用友t6财务报表生成后数据不正确

报表模板可能不正确。建议您可以先尝试恢复丢失的报表。

其他可能的原因: 凭证不平,造成科目汇总表不平、总帐不平、资产负债表不平; 如是手工记账,先检查凭证再检查科目汇总表、总帐; 如是软件做帐,就检查公式是否正确。

要平(资产+成本=负债+所有者权益);利润表的净利润累计发生=资产负债表本年利润期末-未分配期末数-本利润年初数-未分配利润年初数。

用友T6凭证做错了如何作废或修改

1、按住Ctrl+Shift+F6组合键是反结账,反结账后直接修改凭证,再做正常结账就行了,大庆,用友。

2、先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

3、A: z3 o9 v$ V W$ A( L第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。

4、最标准的方法是,从12月份开始,逐月将总账、固定资产模块反结账、反记账,追朔到三月份后,进行修改;简单的是:打开固定资产模块,在“变动单”中修改。

5、用友删除错误的记账凭证的方法 作废凭证 进入填制凭证界面后,通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。

用友T6固定资产折旧凭证修改,在12月份的时候发现3月份折旧凭证有一个...

修改是必要的。最标准的方法是,从12月份开始,逐月将总账、固定资产模块反结账、反记账,追朔到三月份后,进行修改;简单的是:打开固定资产模块,在“变动单”中修改。

在固定资产模块下修改。固定资产下拉菜单有凭证列表,删除后重新计提折旧,然后再生成凭证。

可删除折旧凭证后重新计提折旧,操作如下:标题栏固定资产菜单下的有五个功能项目,展开“处理”后有“凭证查询”功能,查询到你本次错误的凭证后删除,则可以重新计提折旧。

点击“资产增加”增加一张固定资产卡片,在新增卡片录入界面一定要录入在选项里设置的固定资产增加方式,以及可抵扣税额。保存后点击“批量制单”,在制单下的方框里双击出现红色的Y,点“制单设置”。

原因可能是原软件记账时是按固定资产记的,当时已经打出凭证,后发现错误又更正了,但更正后的凭证未打。处理方法:1。打出正确的贴上即可;2。为了美观整洁,只能拆开重订凭证。

返回去补上肯定不行,涉及折旧,会造成模块对账不平衡的。

用友T6在对账出现总账与往来明细账不一致,应该怎么解决?求指点,谢谢...

首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账方面的调整。如果是发生第一项的,无法挽回,只能请用友公司派员来调整软件的程序。

根据您的记账凭证检查明细账是否录入不正确,然后根据记账凭证检查科目汇总是否录入不正确。

用友t6进销存数据不对怎么改的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友t+进销存操作流程、用友t6进销存数据不对怎么改的信息别忘了在本站进行查找喔。

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