用友t6进销存数据不对怎么改(用友t6进销存操作流程)

时间:2024-04-08 栏目:用友项目管理软件 浏览:19

本篇文章给大家谈谈用友t6进销存数据不对怎么改,以及用友t6进销存操作流程对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

用友T6软件年初数据与下月数据不对怎么办?

1、T6版本年初的库存是可以认为调整的,如果库存和核算对不上。首先要在库存期初中改为和核算一致的数据,核算如果错也要一致起来。然后盘点一下库存,盘盈或盘亏直接在库存中录其他出入库单或盘点单。

2、先核对检查前两个月的报表情况。如果你前两个月的报表都没有错,那就要检查你本月所做的凭证。看是不是有没记账的凭证,要不就是期间损益结转的时候出错了。

3、用友的帐套年度数据是分开的不会相互影响,你可以直接进入上年度,该反结账的反结,该修改的修改,如果修改后的期末余额有变化,结完账后可以重新结转一下,如果没有则不用。当然做这些之前一定要备份数据。

4、首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。

用友T6固定资产原始卡片录入错误,卡片删除造成短号,怎么改?

我记得卡片上有两个编号,一个是卡片编号,一个是资产编号,其中一个可以在选项中设置时手工输入或者系统自动编码,这个断号是可以通过设置手工编码来补的,但是另外一个号码是系统自动写入的,无法改的。

如果没有结账,则先删除已经计提的折旧凭证|修改原始卡片数据|再次计提折旧(月结账月柯计提折旧多次。但计提折旧的金额并不是多次计提数的累加,而是以最后一次所计提的折旧额为准)。

修改方法:打开卡片管理;打开该卡片;点击修改按钮。相关概念:固定资产进行明细分类核算的一种账簿形式。是指登记固定资产各种资料的卡片。

打开用友财务软件—进入到用友主页面—点击“财务会计”。点击“财务会计”模块之后—点击其下的“固定资产管理”。点击“固定资产管理”之后点击其下的子功能“基础资料”。

如果在折旧前修改,可以从“卡片管理”中选定那条需要修改的编号,点击“操作”按钮,修改后点击“保存”即可。用友软件里面不是有一个固定资产的模块吗,选择固定资产,然后选择固定资产增加的选项,在表中输入相关信息。

用友T6凭证做错了如何作废或修改

唯一的修改方式是回到生成凭证的模块将已经生成的凭证删除,再重新生成凭证,在保存前先修改好。

先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

按住Ctrl+Shift+F6组合键是反结账,反结账后直接修改凭证,再做正常结账就行了,大庆,用友。

用友t6进销存有金额无数量怎么调整

1、在存货核算期末处理的时候勾选“结存为零金额不为零自动形成出库调整单”,这样系统会自动帮你调整掉。

2、解决方法:取消期末处理后,用‘存货总账重算工具’修复下数据,然后再期末处理。

3、如果要修改存货档案,单击进入存货档案明细界面,在界面中找到要修改的数据项,直接修改即可。

4、没数量,有金额,正常情况应属于少转成本,调整方法,直接转入本年利润或以前年度损益调整(资产负债表未分配利润年初数)即可。

5、建议处理:先做报溢单(数量无所谓);然后再做同样数量的报损单。

用友T6,已记账过账后发现凭证有错误,怎么办

1、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

2、填制记账凭证时若发生错误应当重新填制。已登记入账的记账凭证在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证。

3、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面 。填制凭证界面,制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。

4、记账后如何修改凭证 发现上月做的帐有凭证错误,不管上月是否做结转,都可以在下月进行差错更改,只要按照具体差错修改,没有问题。

5、结账后,如果发现账簿记录有错,应该在发现错误的时候,直接在账本上更改。

用友T6财务软件出现总账和明细账不符怎么调账?

1、首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

2、首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。

3、可能是修改过科目或项目。解决办法:恢复记帐前状态到年初,把科目或项目调整好,修改相关凭证,修改期初余额(可能要在数据库中操作),对帐,记帐,对帐,记帐,直到都平,都记完。

4、请问你有没有认为某个往来单位(已是明细科目)结算清楚把它删掉,因为明细科目是不能随意删除。会导致总账与明细账不符。

用友t6进销存数据不对怎么改的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友t6进销存操作流程、用友t6进销存数据不对怎么改的信息别忘了在本站进行查找喔。

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